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A股年报季落幕,190余家公司财报审计意见“非标”,8家年报“难产”

加入日期:2025-5-6 19:11:20

  中华财富网(www.515558.com)2025-5-6 19:11:20讯:

  2024年A股年报季告一段落。据同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD数据,截至5月6日上午,A股5411家公司有5403家披露2024年财报。值得注意的是,其中有191家公司的财务会计报告(以下简称“财报”)被审计机构出具非标意见。

  191家公司中,有99家公司的2024年财报被出具带强调事项段的无保留意见,有72家被出具保留意见,还有20家被出具无法表示意见。

  10余家百亿市值公司财报被出具非标审计意见

  被出具带强调事项段的无保留意见可以说是非标意见中程度最“轻”的一类。

  按市值来看,财报被出具带强调事项段的无保留意见的99家公司中,市值达到百亿的有人福医药) href=/600079/>人福医药(600079)(600079.SH)、三七互娱) href=/002555/>三七互娱(002555)(002555.SZ)、纳思达) href=/002180/>纳思达(002180)(002180.SZ)、新城控股) href=/601155/>新城控股(601155)(601155.SH)、ST易购(002024)(002024.SZ)、*ST合泰(002217)(002217.SZ)、豆神教育) href=/300010/>豆神教育(300010)(300010.SZ)、电科网安(002268)(002268.SZ)、诺泰生物(688076.SH)、航天发展) href=/000547/>航天发展(000547)(000547.SZ)、众泰汽车(000980)(000980.SZ)等。

  银柿财经注意到,上述11家公司的审计报告出现强调事项段的原因存在共性。多家公司因公司或实控人被立案,且截至审计报告出具日立案调查事项尚未有定论出现强调事项段。如人福医药三七互娱豆神教育诺泰生物、*ST合泰。

  人福医药2024年审计报告中的强调事项

  另外,新城控股和ST易购的强调事项段与持续经营相关的重大不确定性有关;航天发展纳思达有尚在进行中的仲裁或诉讼案件。电科网安全资子公司购买的办公商业楼由于开发商涉诉已被查封,目前该开发商已进入破产程序,破产和解仍在推动中。众泰汽车控股股东持有的股份被司法冻结,“该冻结情况表明控股股东涉及诉讼或债务纠纷,可能导致其无法正常行使股东权利。它可能预示着公司治理结构的潜在风险”。

  航天发展2024年审计报告中的强调事项

  72家公司被出具保留意见的审计报告

  2024年财报被出具保留意见的72家公司中,市值过百亿的有居然智家(000785)(000785.SZ)、赢时胜) href=/300377/>赢时胜(300377)(300377.SZ)、城地香江) href=/603887/>城地香江(603887)(603887.SH)、海德股份) href=/000567/>海德股份(000567)(000567.SZ)。导致这4家公司被出具保留意见的原因各异。如城地香江的保留意见和公司的前期会计差错更正有关,该前期会计差错更正导致城地香江2023年度少计营业收入7900.53万元、营业成本7492.01万元等。

  城地香江的审计机构称,其未能获取充分、适当的审计证据以证明相关前期会计差错更正是否准确,及是否需要就相关事项对公司2023年度及2024年度合并财务报表中的营业收入及相关科目的金额及披露作出调整。

  居然智家的保留意见与公司实际控制人、董事长兼首席执行官汪林朋被立案及留置的情况有关。

  居然智家的年报审计机构称:“作为公司实际控制人、董事长兼首席执行官,汪林朋参与的事项对财务报表存在产生重大影响的可能性,上述事项的最终调查结果对财务报表及内部控制的影响存在重大的不确定性。”

  居然智家2024年审计报告形成保留意见的基础

  赢时胜2024年审计报告显示,赢时胜本期财务报表列示的其他非流动金融资产本期末账面价值为21,773.19万元,本期确认公允价值变动损失23,156.98万元,为对非上市公司的股权投资。审计机构称,“尽管我们已执行了必要的审计程序,但仍无法获取充分、适当的审计证据以验证该会计估计的合理性”。

  海德股份被出具保留意见的原因系,海德股份管理层未提供有关采用预期信用损失模型测算减值准备的具体信息,审计机构称因此无法就2024年末海德股份确认的债权投资减值准备余额及2024年度确认的债权投资减值损失获取充分、适当的审计证据。年报显示,海德股份2024年末有债权投资50.69亿元,其中部分债权投资已逾期,债权投资的减值准备余额为1.61亿元,2024年确认债权投资减值损失9095.45万元。

  20家公司因财报被出具无法表示意见已“披星戴帽”

  另外还有20家公司2024年被出具无法表示意见的审计报告,包括*ST云创(835305.BJ)、*ST广道(839680.BJ)、ST锦港(600190)(600190.SH)、*ST苏吴(600200.SH)、ST华微(600360)(600360.SH)、ST海越) href=/600387/>*ST海越(600387)(600387.SH)、ST九有) href=/600462/>*ST九有(600462)(600462.SH)、ST熊猫) href=/600599/>ST熊猫(600599)(600599.SH)、*ST鹏博(600804)(600804.SH)、*ST龙宇(603003)(603003.SH)、*ST正平(603843.SH)、*ST工智(000584)(000584.SZ)、*ST高鸿(000851)(000851.SZ)、*ST奥维(002231)(002231.SZ)、*ST人乐(002336)(002336.SZ)、*ST金刚) href=/300093/>*ST金刚(300093)(300093.SZ)、*ST吉药(300108)(300108.SZ)、*ST天喻(300205)(300205.SZ)、*ST东通(300379.SZ)、*ST新元(300472.SZ)等。按规定这些公司的股票均已被实施退市风险警示。

  导致无法表示意见的事项一般影响较为重大广泛。如*ST苏吴的形成无法表示意见的基础中提到的关于贸易业务非经营性资金占用事项,协助骗取出口退税追究刑事责任事项;*ST云创的重大报表项目数据调整无法核实,应收控股股东往来款无法核实事项等。

  *ST苏吴2024年被出具无法表示意见的审计报告的原因

  159家公司被出具非标内控审计意见

  除了财报外,审计机构亦会对上市公司的内部控制(以下简称“内控”)进行审计。据同花顺iFinD数据,有159家A股公司2024年内部控制报告被出具非标准审计意见,包括114家带强调事项段的无保留意见,38家否定意见和7家无法表示意见。

  银柿财经注意到,是否被出具标准的财报审计意见与是否被出具标准的内控审计意见间,看起来并无绝对关联。如白银有色) href=/601212/>白银有色(601212)(601212.SH)因员工串通舞弊,导致铜产品数量短缺被出具带强调事项段的无保留意见的内控审计报告,但公司财报仍然是标准无保留意见。

  白银有色2024年内控审计报告中的强调事项内容

  前述提到的诺泰生物新城控股财报被出具带强调事项段的无保留意见,但内控审计报告均为标准无保留意见。

  但前述提到的居然智家,其财报因实控人被立案及留置事项被出具带强调事项段的无保留意见,内控审计报告同样因此被出具带强调事项段的无保留意见。

  8家公司年报“难产”

  除了被出具非标意见的以外,截至5月6日上午,仍有8家A股公司未披露2024年报,包括玉龙股份) href=/601028/>玉龙股份(601028)(601028.SH)、中航产融) href=/600705/>中航产融(600705)(600705.SH)、ST新潮(600777)(600777.SH)、普利退(300630)(300630.SZ)、紫天科技) href=/300280/>紫天科技(300280)(300280.SZ)、金力泰) href=/300225/>金力泰(300225)(300225.SZ)、天茂集团) href=/000627/>天茂集团(000627)(000627.SZ)、*ST恒立(000622)(000622.SZ)。

  其中玉龙股份中航产融均因经营面临重大不确定性申请终止上市因此无法在法定期限内进行年报披露。ST新潮称定期报告涉及的部分财务信息需要进一步补充提供。

  普利退称,因公司前期会计差错更正情况与中国证监会认定的虚假记载金额之间存在较大差异,鉴于财务报告数据有时间的关联性与延续性,相关数据的准确性对2024年度审计报告中财务数据的准确性具有强关联性,所涉及的部分信息尚需进一步核实查清,同时因市场禁入决定,公司董事会及管理层均出现人员不足的情况,公司预计无法在法定期限内(2025年4月30日)披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

  紫天科技对无法按时披露的原因解释称,由于聘请的审计机构发来《通知函》,告知公司截止2025年4月11日仍未与亚泰国际签订2024年度审计业务约定书,并欠付2023年度审计费用,亚泰国际将不再与公司洽谈2024年年审合作事宜。鉴于上述原因,公司无法在法定期限(2025年4月30日)内完成审计工作,无法按时披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

  金力泰称涉及年度报告中财务信息等相关重要事项未能完成核实查证程序。天茂集团称公司定期报告涉及的部分信息需要进一步核实、补充完善。*ST恒立提到,公司审计机构旭泰会所对公司2024年年度报告审计过程中,未按照双方签订的《审计业务约定书》及《总体审计策略》规定的时间、流程以及法定程序开展审计工作,公司于2025年4月29日下午3点后才收到旭泰会所出具的正式审计报告及其他相关专项报告。

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